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天津現代職業(yè)技術學院2025年部門預算公開

發(fā)布者:  發(fā)布時間:2025-02-24  點擊:


天津現代職業(yè)技術學院

2025年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分 概 況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 2025年部門預算情況說明

一、關于收支總體情況表的說明

二、關于收入總體情況表的說明

三、關于支出總體情況表的說明

四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

五、關于一般公共預算支出情況表的說明

六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明

七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

八、關于政府性基金預算支出情況表的說明

九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2025年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、項目支出表

十一、關于空表的說明

 


第一部分 概 況

 

一、主要職責

培養(yǎng)高等專科學歷技術應用人才,促進科技文化發(fā)展。(工學類/文學類/管理學類/法學類)等高等專科學歷教育及中職教育、相關科學研究、繼續(xù)教育、專業(yè)培訓、學術交流、相關社會服務。

二、機構設置情況

天津現代職業(yè)技術學院內設33個職能部室。

第二部分 2025年部門預算情況說明

 

一、關于收支總體情況表的說明

按照綜合預算的原則,天津現代職業(yè)技術學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入17414.8萬元、政府性基金預算撥款收入0.0萬元、國有資本經營預算撥款收入0.0萬元、財政專戶管理資金收入7500.0萬元、事業(yè)收入0.0萬元、事業(yè)單位經營收入0.0萬元、上級補助收入0.0萬元、附屬單位上繳收入0.0萬元、其他收入1000.0萬元、上年結轉結余700.0萬元;支出包括:教育支出25568.0萬元、社會保障和就業(yè)支出628.5萬元、衛(wèi)生健康支出417.8萬元、債務付息支出0.5萬元。天津現代職業(yè)技術學院2025年收支總預算26614.8萬元。

二、關于收入總體情況表的說明

天津現代職業(yè)技術學院2025年部門預算收入26614.8萬元,與2024年預算相比增加961.7萬元,主要原因是財政專戶管理資金收入增加。其中:上年結轉結余700.0萬元,占2.6%;一般公共預算17414.8萬元,占65.4%;政府性基金預算0.0萬元,占0.0%;國有資本經營預算0.0萬元,占0.0%;財政專戶管理資金7500.0萬元,占28.2%;事業(yè)收入0.0萬元,占0.0%;事業(yè)單位經營收入0.0萬元,占0.0%;上級補助收入0.0萬元,占0.0%;附屬單位上繳收入0.0萬元,占0.0%;其他收入1000.0萬元,占3.8%

三、關于支出總體情況表的說明

天津現代職業(yè)技術學院2025年支出預算26614.8萬元,與2024年預算相比增加961.7萬元,主要原因是基本支出增加。其中:基本支出24543.8萬元,占92.2%;項目支出2071.0萬元,占7.8%;事業(yè)單位經營支出0.0萬元,占0.0% 上繳上級支出0.0萬元,占0.0%;對附屬單位補助支出0.0萬元,占0.0%

四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

天津現代職業(yè)技術學院2025年財政撥款收入預算17414.8萬元,與2024年預算相比減少538.3萬元,主要原因是一般公共預算撥款項目收入減少。收入包括:一般公共預算撥款收入17414.8萬元、政府性基金預算撥款收入0.0萬元、國有資本經營預算撥款收入0.0萬元、上年財政結轉結余0.0萬元。2025年財政撥款支出預算17414.8萬元,與2024年預算相比減少538.3萬元,主要原因是一般公共預算撥款項目支出減少。支出包括:教育支出16368.0萬元、社會保障和就業(yè)支出628.5萬元、衛(wèi)生健康支出417.8萬元、債務付息支出0.5萬元。

五、關于一般公共預算支出情況表的說明

(一)總體情況。

天津現代職業(yè)技術學院2025年一般公共預算支出17414.8萬元,與2024年預算相比減少538.3萬元,主要原因是一般公共預算撥款項目支出減少。

(二)具體情況。

  1. 教育支出”16368.0萬元,與2024年預算相比減少560.0萬元,主要原因是項目支出減少,其中:

    “職業(yè)教育”16368.0萬元,包括:“高等職業(yè)教育”16368.0萬元,主要用于高等職業(yè)教育支出。

  2. 社會保障和就業(yè)支出”628.5萬元,與2024年預算相比增加6.7萬元,主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加,其中:

    “行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”628.5萬元,包括:“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”419.0萬元,主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出;“機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”209.5萬元,主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

  3. 衛(wèi)生健康支出”417.8萬元,與2024年預算相比增加14.5萬元,主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加,其中:

    “行政事業(yè)單位醫(yī)療”417.8萬元,包括:“事業(yè)單位醫(yī)療”283.0萬元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出;“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”134.8萬元,主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

    4、“債務付息支出”0.5萬元,與2024年預算相比增加0.5萬元,主要原因是地方政府一般債券付息支出增加,其中:

    “地方政府一般債務付息支出”0.5萬元,包括:“地方政府一般債務付息支出”0.5萬元,主要用于地方政府一般債務付息支出。

    六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明

    天津現代職業(yè)技術學院一般公共預算基本支出15343.8萬元,與2024年預算相比增加288.9萬元,主要原因是人員經費增加。其中:

    人員經費11255.1萬元,主要包括:工資福利支出10898.9萬元、對個人和家庭的補助356.2萬元。

    公用經費4088.7萬元,主要包括:商品和服務支出4088.7萬元。

七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

2025年一般公共預算三公經費安排0.0萬元,與2024年預算相比增加(減少)0.0萬元,主要原因是主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。具體情況:

一、2025年因公出國(境)費預算0.0萬元,與2024年預算相比增加(減少)0.0萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排“因公出國(境)費”經費。

二、2025年公務用車購置及運行費預算0.0萬元,其中公務用車運行費0.0萬元,與2024年預算相比增加(減少)0.0萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排“公務用車運行費”經費;公務用車購置費0.0萬元,與2024年預算相比增加(減少)0.0萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排“公務用車購置費”經費。

三、2025年公務接待費預算0.0萬元,與2024年預算相比增加(減少)0.0萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排“公務接待費”經費。

八、關于政府性基金預算支出情況表的說明

(一)總體情況。

2025年天津現代職業(yè)技術學院預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明

2025年天津現代職業(yè)技術學院預算中沒有使用國有資本經營預算預算安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本部門2025年未安排機關運行經費預算。

(二)政府采購情況

本部門2025年安排政府采購預算7969.5萬元,其中:政府采購貨物支出886.4萬元、政府采購工程支出562.0萬元、政府采購服務支出6521.1萬元。主要項目是:2025年預算公用經費項目(財政撥款-一般公共預算)3428.7萬元、2025年預算公用經費項目(其他剛性支出)3778.4萬元、天津市高校落實《科教興市人才強市行動方案》考核引導資金192.4萬元、現代職業(yè)教育質量提升計劃資金-2025年中央專款570.0萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至20247月底,本部門各單位共有車輛3輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要包括單位公務用車。單價(賬面原值)100萬以上的設備29(套)。

(四)預算績效情況說明。

本部門2025年實行績效目標管理的項目8個,涉及預算金2071.0元。

第三部分 名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2. 機關運行經費。是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(“部門預算”和“機關運行經費”作為專業(yè)性名詞各單位必須公開。除此之外,各單位可根據需要對說明中其他專業(yè)性較強名詞進行解釋。)

第四部分 2025年部門預算表

一、《部門收支總體情況表》

二、《部門收入總體情況表》

三、《部門支出總體情況表》

四、《財政撥款收支總體情況表》

五、《一般公共預算支出情況表》

六、《一般公共預算基本支出情況表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》

八、《政府性基金預算支出情況表》

九、《國有資本經營預算支出情況表》

十、《項目支出表》

十一、關于空表的說明

1.本部門2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表。

2.本部門2025年政府性基金預算支出情況表為空表。

3.本部門2025年國有資本經營預算支出情況表為空表。

注:以上預算公開表均作為附表,附于預算公開說明文檔后。

 

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